邵東縣科學技術協會2017年部門決算說明

發布時間:2018-10-18 16:18 來源: 作者: 點擊數: 打印文章

一、單位職責、機構設置及部門預算單位構成情況:

(一)辦公室

負責科協機關的日常事務和文秘工作,草擬工作計劃和綜合性文件;負責人事、勞資、統計、年度考核等工作的聯系協調和匯總,協助領導組織落實檢查各方面工作,及時收集情況,反饋意見;負責會議安排、安全保衛、機要保密、檔案管理、行政、接待后勤服務工作。

(二)學會部

負責對縣級學會、協會、研究會的管理、指導、服務,開展專業協會與行業協會的相互融合;有重點有選擇地組織協會綜合性、多學科的課題學術研討活動和對有關項目進行決策論證;組織有關科技工作者參與科技政策和法規的研究和制定,承擔縣政府委托的對縣級自然科學、技術科學學術性的社會團體審查和管理工作;宣傳黨和政府的知識分子工作方針和政策,反映科技工作者的意見和要求,維護科技人員的合法權益;負責縣級自然科學優秀論文評選;負責開展青少年科學技術教育活動,開展國際民間科技交流與合作;開展科技咨詢服務。

(三)科普部

組織協調和指導開展重大科學普及工作和活動,制定科普活動的規劃和實施意見;推廣普及先進使用技術,提高全民科學文化素質;指導鄉(鎮)科協和農村農技協、研究會工作,開展創建科普示范村,科普示范基地工作;負責農村技術人員的職稱評審;負責農函大工作,開展繼續教育和使用技術培訓。

二、部門收支決算總體情況 

?(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年收、支總計均為203.88萬元。比上年增加25.45萬元,同比增長14.3%。主要原因是1、老科協辦公經費和工資補貼增加;2、科協發放政府性績效考核資金增加。

(二)收入決算情況:2017年收入合計203.88萬元,其中:財政撥款收入203.88萬元,占比100%;上級補助收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。

(三)支出決算情況:2017年支出合計203.88萬元,其中:基本支出136.98 萬元,占比67.2%;項目支出66.9萬元,占比32.8%;經營支出0萬元,占比0%。

三、財政撥款收支決算總體情況

2017年度財政撥款收、支總計均為203.88萬元,比上年增加25.45萬元,同比增長14.3%。主要原因是1、老科協辦公經費和工資補貼增加;2、科協發放政府性績效考核資金增加。

2017年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入203.88萬元,占比100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占比0%。

2017年度財政撥款支出203.88萬元,其中一般公共預算財政撥款支出203.88萬元,占比100%;政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占比0%。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)2017年度一般公共預算財政撥款支出比上年增加25.45萬元,同比增長14.3%,原因是1、老科協辦公經費和工資補貼增加;2、科協發放政府性績效考核資金增加。

(二)2017年一般公共預算財政撥款支出決算結構情況(按功能科目分類):科學技術支出203.88萬元,占比100%;

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出136.98萬元,其中:

人員經費111.92萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會保障繳費、生活補助、醫療費。

日常公用經費25.06萬元,主要包括辦公費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為5萬元,決算數為3.65萬元.完成預算的73%,比上年減少2.99萬元。

因公出國(境)費支出1.61萬元,共組團1個1人次。①小于預算數0.39萬元。②與上年數比較,小于上年數1.28萬元,原因是上年度為組織學生赴美國參加比賽,本年度地點為新加坡,故開支減少。

公務用車購置及運行維護費支出0元(公務用車購置費支出0萬元,公務用車購置0臺。公務用車運行維護費支出0萬元,公務車輛保有0輛)。

公務接待費支出2.04萬元,公務接待45批322人次。①與預算數比較,小于預算數0.96萬元。②與上年數比較,減少0.44萬元,原因是嚴格控制了公務接待。

七、政府性基金決算

本單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2017年一般公共預算財政撥款開支的機關運行經費25.06萬元,比上年減少75.97萬元,減少原因是緊縮開支。

(二)政府采購情況

2017 年度,政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

本單位無公務用車,無單位價值50萬元以上的大型設備。

九:相關的名稱解釋。

 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

  “三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按中央和省委省政府相關規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2017年度部門決算公開表格

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