邵東縣文化執法大隊2017年部門決算說明

發布時間:2018-10-18 16:24 來源: 作者: 點擊數: 打印文章

一、單位職責、機構設置及部門預算單位構成情況:

(一)主要職能

1、貫徹執行黨和國家有關文化(文物)、體育、廣播影視、新聞出版、版權管理的方針、政策和法律、法規;擬訂全縣文化市場行政執法工作的規范性文件、總體規劃和年度計劃,并組織實施。

2、負責對全縣文化、體育市場實施監督檢查,依法行使行政處罰。

3、組織開展有關對全縣文化經營單位、企業法人和從業人員的法律法規培訓。

4、負責查處違禁出版物和圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版物、網絡文化出版發行、計算機軟件的出版、印刷、復制、發行等活動中的違法行為;負責對全縣中小學教材教輔的使用情況進行監督檢查;負責查處信息網絡傳播中的有關違法行為。

5、負責查處非法設立的廣播電視機構、非法安裝和使用的衛星電視廣播地面接收設施、非法接收和傳送境外衛星電視節目行為以及對未經許可擅自安裝、使用IPTV等違法行為;負責查處廣播電影電視制作、播出和經營中的違法行為。

6、負責查處互聯網上網服務營業場所、演出和歌舞娛樂場所、美術品經營等違法經營活動。

7、負責查處文物市場違法經營活動。

8、負責提請發證機關并參與實施吊銷文化市場類許可證的行政處罰。

9、參與組織全縣性文化市場治理專項行動。

10、負責鄉鎮文體衛站對文化市場管理的業務指導、協調和監督;負責文化市場行政執法人員的業務培訓、考核工作。

11、負責受理對文化市場違法行為的投訴、舉報,并查處相關違法行為;承辦行政復議的相關工作。

12、受理出版物鑒定、著作權糾紛的相關工作,查處侵權盜版行為。

13、負責查處新聞媒體從業人員的違規行為。

14、負責對縣文化市場行業協會進行指導。?????????

15承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。

(二)機構設置?

1.內設機構

我部門共有內設股室5個:辦公室、法規股、執法一中隊、執法二中隊、執法三中隊。

(三)、部門預算單位構成

本部門預算只含本機關單位預算, 無二級預算單位。

二、部門收支決算總體情況 

?(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年收、支總計均為251.27萬元。比上年增加88.70萬元,同比增長54.56%。主要原因是工作任務增加。

  • 收入決算情況:2017年收入合計251.27萬元,其中:財政撥款收入251.27萬元,占比100%;

(三)支出決算情況:2017年支出合計251.27萬元,其中:基本支出197.58萬元,占比78.6%;項目支出53.69萬元,占比21.4%;

三、財政撥款收支決算總體情況

2017年度財政撥款收、支總計均為251.27萬元,比上年增加88.70萬元,同比增長54.56%。主要原因是工作任務增加。

2017年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入251.27萬元,占比100%;

2017年度財政撥款支出251.27萬元,其中一般公共預算財政撥款支出251.27萬元,占比100%;

  • 一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)2017年度一般公共預算財政撥款支出比上年增加88.70萬元,同比增長54.56%,原因是工作任務增加;

(二)2017年一般公共預算財政撥款支出決算結構情況(按功能科目分類):文化體育與傳媒支出251.27萬元,占比100%;

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出197.58萬元,其中:

人員經費180.01萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費。

日常公用經費17.57萬元,主要包括辦公費、差旅費、租賃費、公務接待費。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為3.3萬元,決算數為1.34萬元.完成預算的40%,比上年減少1.26萬元。

因公出國(境)費:2017年沒有因公出國(境)費。

公務用車購置及運行維護費:2017年沒有公務用車購置及運行維護費,因公出行車輛由公車平臺調度。

公務接待費支出1.34萬元,公務接待12批130人次,公務接待比預算數低1.96萬元,公務接待開支比上年減少1.26萬元,減少的原因是接待人數和次數減少,嚴格執行中央八項規定。

七、政府性基金決算

本單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2017年一般公共預算財政撥款開支的機關運行經費17.5萬元,比上年減少6.93萬元,減少原因是加強機關財務管理。

(二)政府采購情況

2017 年度,我單位沒有需要進行政府采購的事項

(三)國有資產占有使用情況

本單位無公務用車和單位價值50萬元以上的大型設備。

九:相關的名稱解釋。

 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

  “三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按中央和省委省政府相關規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關(事業)運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2017年度部門決算公開表格

點擊數:打印文章
福建36选7单双