邵東縣文體廣電新聞出版局2017年部門決算說明

發布時間:2018-10-18 16:26 來源: 作者: 點擊數: 打印文章
  • 單位職責、機構設置及部門預算單位構成情況:

(一)部門主要職責

1、組織實施全縣公共文化體育廣電新聞出版重大工程、重大活動;指導協調全縣重點文化體育廣電新聞出版設施建設和基層文化體育廣電新聞出版設施建設。

2、負責組織實施文物保護和非物質文化遺產保護、傳承普及工作;負責組織實施全縣全民閱讀推廣活動;負責文化藝術類社會組織的前置審核工作。

3、統籌規劃全縣群眾體育工作,負責推行全民健身計劃;指導和推進青少年體育工作;負責全縣青少年競技體育人才的培訓和輸送。

4、指導、管理全縣文化市場,指導、管理全縣文化市場綜合執法工作;組織、協調全縣“掃黃打非”集中行動和大要案督辦工作。

5、管理全縣文物事業,指導、監督全縣文物的保護、管理、利用和執法工作。

6、管理全縣廣播電影電視事業,負責指導、協調縣廣播電視臺的宣傳、發展、傳輸和覆蓋等重大事項。

7、管理全縣出版事業及印刷行業,依法負責對全縣非法出版物和違禁出版物的鑒定工作;依法組織查處有重大影響和涉外的著作權侵權盜版案件。加強軟件正版化管理。

(二)部門預算單位構成情況:

文體廣新局機關及二級機構文物局、業余體校(含老年體協)。

?

二、部門收支決算總體情況 

?(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年收、支總計均為2844.68萬元。比上年增加1906.49萬元,同比增長203.5%。主要原因是國家級項目蔭家堂維修工程的實施等。

  • 收入決算情況:2017年收入合計2843.25萬元,其中:財政撥款收入2843.25萬元,占比100%;

(三)支出決算情況:2017年支出合計2844.68萬元,其中:基本支出624.79萬元,占比21.9%;項目支出2219.89萬元,占比78.1%。

三、財政撥款收支決算總體情況

2017年度財政撥款收、支總計均為2843.25萬元,比上年增加1896.89萬元,同比增長200.14%。主要原因是國家級項目蔭家堂維修工程的實施等。

2017年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入2394.15萬元,占比84.21%;政府性基金預算財政撥款收入449.1萬元,占比15.79%。

2017年度財政撥款支出2394.15萬元,其中一般公共預算財政撥款支出1945.05萬元,占比84.21%;政府性基金預算財政撥款支出449.1萬元,占比15.79%。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)2017年度一般公共預算財政撥款支出比上年增加1629萬元,同比增長212.90%,原因是國家級項目蔭家堂維修工程的實施等。

(二)2017年一般公共預算財政撥款支出決算結構情況(按功能科目分類):文化體育與傳媒支出(類)2363.72萬元,占比98.72%;社會保障和就業支出(類)30.42萬元,占比1.28%。

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出624.78萬元,其中:

人員經費 505.27萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

日常公用經費 119.51萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為6.5萬元,決算數為4.65萬元.完成預算的72%,比上年增加2.65萬元。

因公出國(境)費支出0萬元,共組團0個0人次。同上年數。

公務用車購置及運行維護費支出0萬元(公務用車購置費支出0萬元,公務用車購置0臺。公務用車運行維護費支出0萬元,公務車輛保有0輛)。

公務接待費支出4.65萬元,公務接待35批420人次。①與預算數比較,小于預算數1.85萬元。②與上年數比較,比上年增加2.65萬元,原因是文化、體育二局合并所致。

七、政府性基金決算

本單位2017年政府性基金收支均為449.1萬元,用于彩票發行銷售機構業務費安排支出及彩票公益及對應專項債務收入安排的支出。比上年增加277.5萬元,增加原因是本年度與體育局合并所致。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2017年一般公共預算財政撥款開支的機關運行經費119.51萬元,比上年減少95.39萬元,原因是厲行節約,壓縮日常開支。

(二)政府采購情況

2017年度,政府采購支出總額0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0 萬元。

(三)國有資產占有使用情況

本單位無公務用車和單位價值50萬元以上的大型設備。

九:相關的名稱解釋。

 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

  “三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按中央和省委省政府相關規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2017年度部門決算公開表格

點擊數:打印文章
福建36选7单双